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Complemento: Detallista para Liverpool


A continuación se describe la guía para formar las tramas Complemento dentro del archivo de integración de texto plano para el complemento: Detallista para Liverpool


Se muestran las siguientes secciones:

  • Descripción de campos en tramas: se detalla lo que cada campo debe tener en el archivo de integración junto con las restricciones, asi como el tipo de dato esperado.
  • Tramas del archivo de integración: se muestra como quedarán las tramas del archivo de integración. Se muestran todas los campos de las tramas, para fines de visualización

Por favor da clic en cada una de las secciones para poder visualizar la información


Datos Generales


Descripción: Datos generales del complemento.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 Type Tipo de transacción bajo estandar del sector detallista Lista de valores permitidos:
  • SimpleInvoiceType
Opcional
2 Content Version Versión del estandar XML utilizado para la elaboración de la guia del sector detallista Lista de valores permitidos:
  • 1.3.1
Opcional
3 Document Structure Version Versión de la estructura del documento generado AMC8.1 Lista de valores permitidos:
  • AMC8.1
Requerido
4 Document Status Función del mensaje. Lista de valores permitidos:
  • DELETE (Cancelación)
  • ORIGINAL (Original)
  • COPY (Copia)
  • REEMPLAZA (Reemplaza)
Requerido

Request For Payment Identification


Descripción: Especifica la transacción a utilizar.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION Debe ser siempre el valor: REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION. Especifica la transacción a utilizar.
2 Entity Type Identificación del tipo de Transacción. Lista de valores permitidos:
  • INVOICE (Factura)
  • DEBIT_NOTE (Nota de debito)
  • CREDIT_NOTE (Nota de crédito)
  • LEASE_RECEIPT (Recibo de arrendamiento)
  • HONORARY_RECEIPT (Recibo de honorarios)
  • AUTO_INVOICE (Auto factura)
  • PARTIAL_INVOICE (Comprobante de pago a plazos)
  • TRANSPORT_DOCUMENT (Carta porte)
Requerido

Special Instructions


Descripción: Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.


Special Instructions >> Special Instruction


Descripción: Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número máximo de ocurrencias: 4
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SPECIALINSTRUCTION Debe ser siempre el valor: SPECIALINSTRUCTION. Especifica que tipo de instrucciones comerciales son enviadas.
2 Code Especifica el codigo del tipo de instrucciones comerciales que son enviadas. Lista de valores permitidos:
  • ZZZ
  • AAB
  • PUR
  • DUT
Requerido

Special Instructions >> Special Instruction >> Texts


Descripción: Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto .

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.


Special Instructions >> Special Instruction >> Texts >> Text


Descripción: Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número mínimo de ocurrencias: 1
  • Número máximo de ocurrencias: 15
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SPECIALINSTRUCTIONTEXT Debe ser siempre el valor: SPECIALINSTRUCTIONTEXT. Especifica información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. La información estará en función al código del tema de texto
2 Text Proporciona información de texto que aplica a todo el mensaje de la factura. Méximo 255 caracteres alfanuméricos. Expresión Regular:
^.{1,255}$

Requerido

Order Identification


Descripción: Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ORDERIDENTIFICATION Debe ser siempre el valor: ORDERIDENTIFICATION. Identificacion de Orden de compra a la que hace referencia la factura.

Order Identification >> Reference Identifications


Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.


Order Identification >> Reference Identifications >> Reference Identification


Descripción: Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número mínimo de ocurrencias: 1
  • Número máximo de ocurrencias: 30
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID Debe ser siempre el valor: ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID. Especifica el número de orden de compra(Comprador) a la que hace referencia la factura.
2 Reference Identification Número de pedido (comprador) a la que hace referencia la factura. Expresión Regular:
^.{1,35}$

Requerido
3 Type Especifica el codigo para identificar la orden de compra. Lista de valores permitidos:
  • ON
Requerido
4 Reference Date Especifica la fecha de order de compra (Comprador) a la que hace referencia la factura. Tipo de Dato:
date

Opcional

Additional Information


Descripción: Especifica las referencias a nivel global de la factura.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ADDITIONALINFORMATION Debe ser siempre el valor: ADDITIONALINFORMATION. Especifica las referencias a nivel global de la factura.

Additional Information >> Reference Identifications


Descripción: Especifica el número de referencia adicional.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.


Additional Information >> Reference Identifications >> Reference Identification


Descripción: Especifica el número de referencia adicional.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número mínimo de ocurrencias: 1
  • Número máximo de ocurrencias: 99
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ADDINFOREFERENCEID Debe ser siempre el valor: ADDINFOREFERENCEID. Especifica el número de referencia adicional.
2 Reference Identification Número de referencia adicional. Tipo de Dato:
string

Requerido
3 Type Especifica el codigo de referencias adicionales. Lista de valores permitidos:
  • AAE
  • CK
  • ACE
  • ATZ
  • AWR
  • ON
  • DQ
  • IV
Requerido

Delivery Note


Descripción: Especifica información de recepción de mercancia. Información emitida por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 DELIVERYNOTE Debe ser siempre el valor: DELIVERYNOTE. Especifica información de recepción de mercancia. Información emitida por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Delivery Note >> Reference Identifications


Descripción: Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.


Delivery Note >> Reference Identifications >> Reference Identification


Descripción: Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número mínimo de ocurrencias: 1
  • Número máximo de ocurrencias: 30
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 DELIVERYNOTEREFERENCEID Debe ser siempre el valor: DELIVERYNOTEREFERENCEID. Especifica el numero de folio. Número emitido por el comprador cuando recibe la mercancía que es facturada.
2 Reference Identification Numero de folio. Número emitido por el comprador cuando revice la mercancia que es facturada Expresión Regular:
^.{1,35}$

Requerido
3 Reference Date Especifica la fecha en que fue asignado el no. de folio de recibo. Formato: yyyy-mm-dd Tipo de Dato:
date

Opcional

Buyer


Descripción: Información del Comprador.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 BUYER Debe ser siempre el valor: BUYER. Información del Comprador.
2 GLN Se indica el número global de localizacion (GLN) del comprador. Expresión Regular:
^[A-Z0-9]{13}$

Requerido

Buyer >> Contact Information


Descripción: Información de Contacto de compras

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 BUYERCONTACTINFO Debe ser siempre el valor: BUYERCONTACTINFO. Información de Contacto de compras
2 Person or Deparment Name Contacto de compras. Expresión Regular:
^.{1,35}$

Requerido

Seller


Descripción: Información del vendedor.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SELLER Debe ser siempre el valor: SELLER. Información del vendedor.
2 GLN se indica el número global de localizacion (GLN) del vendedor. Expresión Regular:
^[A-Z0-9]{13}$

Requerido

Seller >> Alternate Party Identification


Descripción: Identificación secundaria del proveedor.

Obligatoriedad: Esta sección es requerida.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 SELLERALTERNATEPARTYID Debe ser siempre el valor: SELLERALTERNATEPARTYID. Identificación secundaria del proveedor.
2 Alternate Party Identification Identificación secundaria del proveedor. Tipo de Dato:
string

Requerido
3 Type Tipo de identificacion secundaria que se le asignó al proveedor. Lista de valores permitidos:
  • SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY
  • IEPS_REFERENCE
Requerido

Allowance Charges


Descripción: Infomación de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.


Allowance Charges >> Allowance Charge


Descripción: Información de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

  • Número máximo de ocurrencias: 99
Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 ALLOWANCECHARGE Debe ser siempre el valor: ALLOWANCECHARGE. Información de los cargos o descuentos globales mercantiles por factura.
2 Allowance Charge Type Indicador de cargo o descuento. Lista de valores permitidos:
  • ALLOWANCE_GLOBAL
  • CHARGE_GLOBAL
Requerido
3 Settlement Type Imputación de descuento o cargo. Lista de valores permitidos:
  • BILL_BACK
  • OFF_INVOICE
Requerido
4 Special Services Type Tipo de descuento o cargo. Solo se utiliza si el comprador conoce los descuentos. Lista de valores permitidos:
  • AA
  • AJ
  • ADO
  • ADT
  • ADS
  • ABZ
  • DA
  • EAA
  • EAB
  • PI
  • TAE
  • SAB
  • RAA
  • PAD
  • FG
  • FA
  • TD
  • TS
  • TX
  • TZ
  • ZZZ
  • VAB
  • UM
  • DI
  • CAC
  • COD
  • EAB
  • FC
  • FI
  • HD
  • QD
Opcional
5 AllowanceChargeMonetaryAmount Percentage Porcentaje de descuento. Tipo de Dato:
decimal

Opcional
6 AllowanceChargeMonetaryAmount Base Base del porcentaje que se aplicara. Lista de valores permitidos:
  • INVOICE_VALUE (Base del porcentaje que se aplicara.)
Requerido

lineItems


Descripción: line Items

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.


lineItems >> line Item


Descripción: lineItem

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 LINEITEM Debe ser siempre el valor: LINEITEM. lineItem
2 Type Tipo de línea de detalle Lista de valores permitidos:
  • SimpleInvoiceLineItemType (Tipo de linea de detalle.)
Opcional
3 Number Número secuencial que se asigna a cada línea de detalle Expresión Regular:
^-?[0-9]+$

Opcional
4 Gtin Especifica el código EAN de cada artículo. Expresión Regular:
^.{1,14}$

Requerido
5 Alternate Trade Item Identification Value Identificación adicional del articulo. Tipo de Dato:
string

Opcional
6 Alternate Trade Item Identifications Type Tipo de indentificación adicional, en caso de no utilizar el codigo GTIN Lista de valores permitidos:
  • BUYER_ASSIGNED
  • SUPPLIER_ASSIGNED
  • GLOBAL_TRADE_ITEM_IDENTIFICATION
  • SERIAL_NUMBER
Requerido
7 Trade Item Description Information Long Text Descripción del artículo solicitado Expresión Regular:
^.{1,35}$

Requerido
8 Invoiced Quantity Cantidad facturada del producto en la línea derl artículo actual Tipo de Dato:
decimal

Requerido
9 Unit of measure Unidad de medida. Solo se utiliza si el artículo que se esté identificando es de unidad variable. Tipo de Dato:
string

Requerido
10 Gross Price Precio bruto. Tipo de Dato:
decimal

Requerido
11 Net Price Precio neto de cada articulo. Tipo de Dato:
decimal

Requerido
12 Total Line Gross Amount Importe bruto de la línea de artículo. Tipo de Dato:
decimal

Requerido
13 Total Line Net Amount Importe neto de la línea de artículo Tipo de Dato:
decimal

Requerido

Total Amount


Descripción: Monto total de las líneas de artículos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 TOTALAMOUNT Debe ser siempre el valor: TOTALAMOUNT. Monto total de las líneas de artículos.
2 Amount Especifica el monto Tipo de Dato:
decimal

Requerido

Total Allowance Charge Section


Descripción: Monto total de cargos o descuentos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.


Total Allowance Charge Section >> Total Allowance Charge


Descripción: Monto total de cargos o descuentos.

Obligatoriedad: Esta sección es opcional.

Esta sección es repetible.

Posición Nombre Descripción Restricciones Obligatoriedad
1 TOTALALLOWANCECHARGE Debe ser siempre el valor: TOTALALLOWANCECHARGE. Monto total de cargos o descuentos.
2 Allowance Charge Type Cargos o descuentos consolidados. Lista de valores permitidos:
  • ALLOWANCE
  • CHARGE
Requerido
3 Special Services Type Tipo de descuento o cargo. Este atributo sólo se utiliza si el comprador conoce el tipo de descuento o cargo. Lista de valores permitidos:
  • AA
  • ADS
  • ADO
  • ABZ
  • DA
  • EAA
  • PI
  • TAE
  • SAB
  • RAA
  • PAD
  • FG
  • FA
  • TD
  • TS
  • TX
  • ZZZ
  • VAB
  • UM
  • DI
  • ADT
  • AJ
  • CAC
  • COD
  • EAB
  • FC
  • FI
  • HD
  • QD
Opcional
4 Amount Monto total del descuento o cargo. Tipo de Dato:
decimal

Opcional
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|<Type>|<Content Version>|<Document Structure Version>|<Document Status>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION|<Entity Type>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|SPECIALINSTRUCTION|<Code>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|SPECIALINSTRUCTIONTEXT|<Text>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|ORDERIDENTIFICATION
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|ORDERIDENTIFICATIONREFERENCEID|<Reference Identification>|<Type>|<Reference Date>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|ADDITIONALINFORMATION
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|ADDINFOREFERENCEID|<Reference Identification>|<Type>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|DELIVERYNOTE
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|DELIVERYNOTEREFERENCEID|<Reference Identification>|<Reference Date>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|BUYER|<GLN>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|BUYERCONTACTINFO|<Person or Deparment Name>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|SELLER|<GLN>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|SELLERALTERNATEPARTYID|<Alternate Party Identification>|<Type>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|ALLOWANCECHARGE|<Allowance Charge Type>|<Settlement Type>|<Special Services Type>|<AllowanceChargeMonetaryAmount Percentage>|<AllowanceChargeMonetaryAmount Base>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|LINEITEM|<Type>|<Number>|<Gtin>|<Alternate Trade Item Identification Value>|<Alternate Trade Item Identifications Type>|< Trade Item Description Information Long Text>|<Invoiced Quantity>|<Unit of measure>|<Gross Price>|<Net Price>|<Total Line Gross Amount>|<Total Line Net Amount>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|TOTALAMOUNT|<Amount>
COMPLEMENTO|DetallistaLiverpool|TOTALALLOWANCECHARGE|<Allowance Charge Type>|<Special Services Type>|<Amount>